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至上知識點 閱讀:稅局已明確!1月15日前,這項申報必須完成!
稅局已明確!1月15日前,這項申報必須完成!
倪螢螢高級會計師
中國至上會計

稅局已明確!1月15日前,這項申報必須完成!

2025-01-15 20:28:13 至上知識點 6972734人瀏覽
精彩回答
01

印花稅

營業(yè)賬簿按年計征開始申報!


一、申報期限

(1)應稅營業(yè)賬簿按年申報繳納。

(2)納稅人應當自年度終了之日起十五日內申報繳納營業(yè)賬簿印花稅。

二、.應納稅額的計算

應納稅額=計稅依據×適用稅率。

(1)應稅營業(yè)賬簿的計稅依據,為賬簿記載的實收資本(股本)、資本公積合計金額。

(2)已繳納印花稅的營業(yè)賬簿,以后年度記載的實收資本(股本)、資本公積合計金額比已繳納印花稅的實收資本(股本)、資本公積合計金額增加的,按照增加部分計算應納稅額。

(3)營業(yè)賬簿印花稅的適用稅率為萬分之二點五

三、注意事項

(1)已按年核定營業(yè)賬簿印花稅稅種的納稅人,如當年度無需繳納稅款,也應按年進行“零申報”(計稅金額為0元)。否則會產生逾期未申報記錄,影響企業(yè)納稅信用等級以及購買發(fā)票。

(2)自2022年7月1日《中華人民共和國印花稅法》施行后,其他營業(yè)賬簿已不在印花稅列舉稅目內,除記載資金的賬簿以外的其他賬簿不再征收印花稅。

四、操作步驟

第一步登錄電子稅務局后,點擊【我要辦稅】-【稅費申報及繳納】-【財產和行為稅稅源采集及合并申報】進入申報功能菜單。

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第二步您可通過兩種方式進入稅源采集界面

  1.填表式申報

 (1)在“財產和行為稅稅源采集及合并申報”界面,點擊【填表式申報】。

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 (2)跳轉下一步后,選擇“印花稅-稅源明細表”

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  2.一般方式

(1)在“財產和行為稅稅源采集及合并申報”界面,點擊【新增稅種】。

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(2)勾選“增加本期申報稅種”→“印花稅”,點擊【確定】。

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 (3)“印花稅”稅種申報卡片增加成功,點擊【稅源采集】。

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第三步 在“印花稅稅源信息采集”界面錄入單個稅目稅源信息,點擊【保存】

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第四步

     1.采集完稅源信息,核對無誤后,點擊【提交】。 若發(fā)現稅源采集錯誤,可點擊該行后的【修改】進行更正。

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  2.“提交”印花稅稅源信息后,系統自動跳轉到“財產和行為稅稅源采集及合并申報”界面,核對當期應申報的印花稅稅額無誤后,點擊【提交申報】

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      3.在“信息確認”界面,根據提示依次選擇相應漢字后,點擊【確定】。

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      4.核對繳稅信息無誤后,選擇“支付方式”完成稅款繳納。

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02

注意!

這28種合同不需要繳納印花稅


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03

警惕!

印花稅按次申報將產生滯納金


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印花稅法第十六條規(guī)定:

印花稅按季、按年或者按次計征。實行按季、按年計征的,納稅人應當自季度、年度終了之日起十五日內申報繳納稅款;實行按次計征的,納稅人應當自納稅義務發(fā)生之日起十五日內申報繳納稅款。

可見,印花稅在立法之后,對納稅期限進行了明確的規(guī)定(之前的暫行條例中并沒有對印花稅的納稅期限進行明確,所以就不存在逾期一說),因此,就會存在逾期產生滯納金的問題。

比如說我們在10月18日想起來當年9月1日有一個技術合同沒有申報印花稅,于是當天“按次申報”了印花稅。

圖片納稅申報表中并無滯納金相關信息,但在提交申報繳費時,就會產生相應的滯納金了。

圖片面對這種情況應該如何處理呢?這里給大家兩點建議:

1、印花稅按次申報稅款所屬期是自己選擇的,所以懂的都懂;

2、按次申報或多或少會有遺忘,所以可以到稅務機關改成“按季申報”。



04

收藏!

印花稅最新稅率表


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    01印花稅營業(yè)賬簿按年計征開始申報!一、申報期限(1)應稅營業(yè)賬簿按年申報繳納。(2)納稅人應當自年度終了之日起十五日內申報繳納營業(yè)賬簿印花稅。二、.應納稅額的計算應納稅額=計稅依據×適用稅率。(1)應稅營業(yè)賬簿的計稅依據,為賬簿記載的實收資本(股本)、資本公積合計金額。(2)已繳納印花稅的營業(yè)賬簿

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倪螢螢

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